部门预算公开信息目录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款"三公"经费预算表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)、部门职能职责
1、负责市委重要事项的文字综合工作,负责市委主要领导的工作报告、汇报、讲话、文章,以及重大政策性、指导性文件的起草工作。
2、围绕市委总体工作部署,牵头开展涉及全市政治、经济、文化、社会、生态和党的建设等各方面重点课题调查研究工作,为市委提供决策依据和参谋意见,并进行决策后的跟踪调查。组织、联络、协调、指导县市区和市直部门的调研力量,发挥调研中心作用。
3、负责开展全市全面深化改革重大问题的政策研究。拟订全市全面深化改革规则,组织开展重要改革方案论证,协调、督促改革任务落实。
4、负责收集、分析、整理和报送国外重要信息、最新动态,为市委决策提供信息服务。联系有关研究机构和专家学者就重要问题进行研究、咨询。
5、承担市委改革办的日常工作。
6、承担市委财经办的日常工作。
7、按照市委、市委全面深化改革委员会和市委财经委员会的要求,组织撰写或编辑出版宣传党的方针、政策和推介衡阳改革、发展、稳定方面的文章和刊物。
8、完成市委、市委全面深化改革委员会和市委财政委员会交办的其他任务。
二、机构设置
我室现有办公室、综合科、党群科、社会科、农村科、改革秘书科、改革推进科、财政科等8个科室,在职人员23人,退休人员6人,属市一级预算单位。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支概况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算预算收入607.72万元,其中:一般预算经费拨款607.72万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元。较上年增加73.61万元,其主要原因是人员增加和工资提标等。
(二)支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算为607.72万元,其中:一般公共服务支出544.69万元,社会保障和就业支出24.42万元,医疗卫生及计划生育支出38.61万元。
预算收支增减变化情况说明:2020年度本单位年初预算数为607.72万元,较上年增加73.61万元,其主要原因是人员增加和工资提标等。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算为607.72万元,其中:一般公共服务支出544.69万元,占89.63%,社会保障和就业支出24.42万元,占4.02%,医疗卫生及计划生育支出38.61万元,占6.35%。
具体安排如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为368.72万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
(二)项目支出:239万元。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
本部门2020年度无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况
2020年度本单位机关运行经费安排共60.72万元,比去年增加25.51万元,主要是会议费增加和工会经费提高。
(二)"三公"等经费预算说明
2020年度本单位"三公"经费预算支出共11.80万元,其中因公出国(境)费0元、公车运行维护费4万元、公务接待费7.80万元,由于预计各项工作开展与上年情况相似,所以因公出国(境)费、公车运行维护费、公务接待费均与上年持平。
2020年会议费预算数1.37万元,比上年增加0.4万元,主要原因是职能增加,业务工作增加;培训费预算数1.01万元,比上年增加0.41万元,主要原因是参加有关部门组织的培训活动。
(三)一般性支出情况
2020年本部门会议费预算 1.37万元,为各类会议开支;培训费预算1.01万元,主要为党建教育培训。
(四)政策采购预算
本单位本年度政府采购支出为0元。
(五)国有资产占有情况说明
截止2019年12月31日,本单位本年度有公务运行车辆1台。其中:一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为607.72万元,其中,基本支出368.72万元,项目支出239万元。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表
附表1:部门收支总表
附表2:部门收入总表
附表3:部门支出总表
附表4:财政拨款总表
附表5:一般公共预算支出表
附表6:一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)
附表7:一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)
附表8:政府性基金预算支出表
附表9:2018年公共财政拨款"三公"经费预算表
六、公开表格附件